
為進一步規范公司內部管理,幫助各部門、單位深入了解經營管理中的薄弱環節,10月12日下午,浙江交控舉辦了內部審計知識培訓會議。公司領導班子、總部職能部門以及子公司經營班子、專業條線人員共計230余人參加了本次培訓。
會上,審計專業人員以法律法規、規章制度為主要審計依據,從公司治理、招投標管理、合同成本管理、工程管理、營銷管理、費用管理、財務管理七大常規審計模塊出發,以案例形式重點解析了33個審計關注點。
通過本次培訓,進一步明確了內部審計應審盡審、凡審必嚴的工作職責,突出了審計常態化“經濟體檢”的主要內容,加深了廣大員工對審計工作的認識和理解,提升了公司管理規范化水平,對后續各單位治已病、防未病起到了借鑒作用。
